Bematech MP-20 FI II Manual del usuario

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Manual del Usuario

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Si se detecta que una tasa no está presente, es posible añadirla sin acceder al
servicio técnico a través del comando <07>

b) Añadir Totalizadores No Fiscales

c) Programar símbolo de la moneda.

d) Programar avances entre cupones.

e) Programar descripción de los pagos. (Aunque no sea necesario, si quieres

uniformidad en el orden con que los pagos aparecen en la Lectura X, esa es la
mejor manera.)

PASO 8 – Apertura del Caja (Inicio de un turno de operaciones)

Además de las programaciones y verificaciones iniciales, al empezar el día (abrir el

caja) es recomendable que se confirme que no hay ningún movimiento en la impresora (o
Venta Bruta = 0) para que tanto el aplicativo cuanto la impresora empiecen con la misma
condición inicial.

Después de eso es interesante que sea emitido un comprobante no fiscal (Dotación

de Caja) <19H> para informar con cuanto efectivo en la caja empezó el día.

Es posible que sea necesario emitir algún informe gerencial impreso con

informaciones gerenciales en ese momento <14H>

A partir de ese punto la aplicación estará lista para emitir Comprobantes de Venta o

Notas de Crédito.

PASO 9 - Emisión del Comprobante de Venta

Para emisión del Comprobante de Venta es necesario hacerlo en el siguiente

orden:

a) Encabezado – Cuando es enviado un comando para empieza un Comprobante, es
realizada la impresión desde el cliché hasta la leyenda para la interpretación de los
productos registrados. <00H>

b) Luego después son registrados los productos (artículos), anulaciones. <3EH 47H
33H>, <3EH 47H>.

c) Subtotalización del comprobante. En ese punto es posible registrar descuento o
incrementos en el subtotal (Acuérdese que hay dos tipos de incrementos, los exentos y
los no exentos). A partir de ese punto no es más posible vender productos en este
comprobante. <20H>

d) Lanzamiento de las formas de pago. Si no es informado la impresora asume como
efectivo. <48H>

e) Cierre (con o sin mensaje promocional) <22H>

Una vez empezado el comprobante pode ser anulado en cualquier punto a través del
comando <0EH>

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